NR. 6793 DIN 06.12.2023
Domokos Aurica contabil al Primariei Horoatu Crasnei, tinand cont de incasarea de la Agentia Pentru Finantarea Investitiilor cu ordinul de plata 396534 din data de 29.11.2023 de sume in valoare de 22,22 MII LEI, ce reprezinta TVA FEADR pentru ;investitia”Construire capela in localitatea Stirciu” ;
-avand in vedere ca prin adresa nr.2091 din 03.11.2023 a AJFP SALAJ-ZALAU, in baza adresei Ministerului Finantelor nr.4671/02.11.2023, potrivit prevederilor art. IX din Ordonanta de urgentaa Guvernului nr.90/2023 pentru aprobarea unor masuri de reducere a cheltuielilor bugetare pe anul 2023, atat din sumele defalcate din TVA-11.02.02 , la venituri, cat si la finantarea burselor elevilor din invatamantul de masa, la cheltuieli s-a retras suma de 136,86 mii lei;
-avand in vedere Hotararea nr.1183/29.11.2023, cu privire la alocarea unei sume din Fondul de Rezerva Bugetara la Dispozitia Guvernului, prevazute in Bugetul de Stat, prin care ni s-a alocat suma de 500 mii lei, pentru bunuri si servicii si investitii,
-vazand adresa nr.1960/04.12.2023 a Scolii gimnaziale nr.1 Horoatu Crasnei,prin care se solicita suplimentarea bugetului annual, la cheltuielile de personal, pentru transport dascali cu suma de 5 mii lei, avand in vedere pentru chirii s-a incasat de la scoala suma de 1,70 mii lei, s-a repartizat aceasta suma la bunuri si servicii pentru scoala.
-avand in vedere adresa nr. A AJFP SALAJ ZALAU, prin care ni s-a alocat suma de 122 mii lei pentru finantarea cheltuielilor de personal si a indemnizatiilor persoanelor cu handicap pentru luna noiembrie 2023, am procedat la elaborarea bugetului rectificat.
Va rog sa emiteti Hotarare de Consiliu Local, conform anexei.
ANEXA
TOTAL VENITURI-646 MII LEI. DIN CARE:
-venituri din concesiuni si inchirieri-cod 30.02.05.30-1,70 mii lei;
-venituri din FEADR- cod 43.31.00-22,30 mii lei;
-sume defalcate din TVA pentru cheltuieli descentralizate -cod 11.02.02-500 mii lei;
-sume defalcate din TVA pentru cheltuieli descentralizate- cod 11.02.02-
-136,86 lmii lei;
sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetului local cod.11.02.06-500 mii lei;
-varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local-cod 37.02.03- -225,60 mii lei;
-varsaminte din sectiunea de functionare-225,60 mii lei.
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE: 398,100 MII LEI, DIN CARE:
CAPITOLUL 51.02-ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA-TOTAL-100,33 MII LEI, DIN CARE:
-titlul 10 – cheltuieli de personal-80,33 mii lei;
-titlul 20-bunuri si servicii-20 mii lei.
CAPITOLUL 65.02-INVATAMANT-TOTAL-6,70 MII LEI, DIN CARE :
-titlul 10-cheltuieli de personal-5 mii lei, pt. transport dascali;
-titlul 20- bunuri si servicii-1,70 mii lei , pt incalzit , iluminat art.20.01.03.
-titlul 59- burse pentru elevi- -136,86 mii lei.
CAPITOLUL 66.02-UNITATI MEDICO-SOCIALE-TOTAL-58 MII LEI,DIN CARE :
-titlul 20- bunuri si servicii-58 mii lei, pentru reparatii curente.
CAPITOLUL68.02-ASISTENTA SOCIALA-TOTAL 114,57 MII LEI, DIN CARE:
-titlul 10- cheltuieli de personal-52,20 mii lei;
-titlul 57-indemnizatii persoane cu handicap-62,37 mii lei.
CAPITOLUL 74.02-SALUBRIZARE-TOTAL 33 MII LEI DIN CARE:
-titlul 20, alte cheltuieli cu bunuri si servicii-33 mii lei, la alte cheltuieli cu bunuri si servicii-articolul 20.30.30.
CAPITOLUL 84.02-DRUMURI-TOTAL-85,50 MII LEI, DIN CARE:
-titlul 10- cheltuieli de personal-18 mii lei;
-titlul 20- bunuri si servicii-67,50 mii lei, pentru carburanti, lubrefianti-art.20.01.05-34,50 mii lei, pentru alte bunuri si servicii-art.20.30.30-33 mii lei.
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE-TOTAL-247,90 MII LEI,DIN CARE:
-CAPITOLUL 65.02.50 -ALTE CHELTUIELI IN DOMENIUL INVATAMANTULUI-TITLUL 71.01.01-CONSTRUCTII-50,80 MII LEI;
-CAPITOLUL 67.02.03.07-CAMINE CULTURALE-TITLUL 71.01.01-64,70 MII LEI;
-CAPITOLUL 84.02.03.01-DRUMURI-TITLUL 71.01.01-132,40 MII LEI.
ANEXA
PRIVIND VIRARILE DE CREDITE BUGETARE DE LA UN CAPITOL LA ALTUL, DE LA UN ARTICOL LA ALTUL, DE LA UN ALINEAT LA ALTUL
CAPITOL, SUBCAPITOL,ARTICOL,ALINEAT
| DIMINUAT -LEI- | MAJORAT LEI |
67.02.05.01.20.30.30 | 20000 | |
84.02.03.01.20.30.30 | - | 20000
|
70.06.00.20.01.03 | 30000 | - |
51.01.03.20.01.03 | - | 20000 |
51.01.03.20.30.30 | - | 10000
|
TOTAL | 50000 | 50000
|
CONTABIL,
DOMOKOS AURICA